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長子縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-11  作者:財務  新聞來源:  【字號: | |

 

長子縣人民檢察院2018年度部門決算

 

第一部分  概況

一、本部門職責

1、依照法律規定對有關刑事案件行使偵查權;

2、對刑事案件進行審查,批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3、對刑事案件進行審查,決定是否提起公訴,對決定提起公訴的案件支持公訴;

4、依照法律規定提起公益訴訟;

5、對訴訟活動實行法律監督;

6、對判決、裁定等生效法律文書的執行工作實行法律監督;

7、對看守所的執法活動實行法律監督;

8、法律規定的其他職權。

二、機構設置情況

(一)辦公室。

(二)政治部(加掛司法警察大隊牌子)。

(三)第一檢察部。

(四)第二檢察部。

(五)第三檢察部。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

 

2018年收入支出決算總表

編制單位:山西省長子縣人民檢察院

 

 

公開01表

 

 

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

8,750,600.00

一、一般公共服務支出

35

0.00

其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

37

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

19,146,650.67

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

40

0.00

六、其他收入

7

7,227,505.00

七、文化體育與傳媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

42

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

45

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

51

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

57

0.00

本年收入合計

24

15,978,105.00

本年支出合計

58

19,146,650.67

    用事業基金彌補收支差額

25

0.00

 結余分配

59

0.00

    年初結轉和結余

26

6,673,459.07

   交納所得稅

60

0.00

      基本支出結轉

27

938,086.23

  提取職工福利基金

61

0.00

      項目支出結轉和結余

28

5,735 ,372.84

   轉入事業基金

62

0.00

      經營結余

29

0.00

    其他

63

0.00

 

30

 

  年末結轉和結余

64

3,504,913.40

 

31

 

   基本支出結轉

65

862,408.08

 

32

 

   項目支出結轉和結余

66

2,642,505.32

 

33

 

   經營結余

67

0.00

總計

34

22,651,564.07

總計

68

22,651,564.07

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

二、入決算表

2018年收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

編制單位:山西省長子縣人民檢察院

 

 

 

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分      類科目編碼

   科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

15,978,105.00

8,750,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,227,505.00

 

 

15,978,105.00

8,750,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,227,505.00

2040401

行政運行

6,247,900.00

6,155,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92,400.00

2040401

行政運行

6,247,900.00

6,155,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92,400.00

2040402

一般行政管理事務

2,795,100.00

2,595,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,320,000.00

2040402

一般行政管理事務

2,795,100.00

2,595,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,320,000.00

2040404

查辦和預防職務犯罪

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

2040404

查辦和預防職務犯罪

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

2040499

其他檢察支出

815,105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

815,105.00

2040499

其他檢察支出

815,105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

815,105.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

三、支出決算表

2018年支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

編制單位:山西省長子縣人民檢察院

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

19,146,650.67

6,323,578.15

12,823,072.52

0.00

0.00

0.00

 

 

19,146,650.67

6,323,578.15

12,823,072.52

0.00

0.00

0.00

2040401

行政運行

6,323,578.15

6,323,578.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

 行政運行

6,323,578.15

6,323,578.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事務

5,007,967.52

0.00

5,007,967.52

0.00

0.00

0.00

2040402

 一般行政管理事務

5,007,967.52

0.00

5,007,967.52

0.00

0.00

0.00

2040404

查辦和預防職務犯罪

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2040404

 查辦和預防職務犯罪

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他檢察支出

815,105.00

0.00

815,105.00

0.00

0.00

0.00

2040499

 其他檢察支出

815,105.00

0.00

815,105.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

 

四、財政撥款收入支出決算總表

2018年財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開04表

編制單位:山西省長子縣人民檢察院

 

金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

金額

項目

行次

金額

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

7,630,600.00

一、一般公共服務支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

6,880,836.88

6,880,836.88

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

7,630,600.00

本年支出合計

54

6,880,836.88

6,880,836.88

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

26

1,120,000.00

年末財政撥款結轉和結余

56

1,869,763.12

1,869,763.12

0.00

一、一般公共預算財政撥款

27

1,120,000.00

基本支出結轉

57

862,408.08

862,408.08

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

28

0.00

項目支出結轉和結余

58

1,007,355.04

1,007,355.04

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

總計

30

8,750,600.00

總計

60

8,750,600.00

8,750,600.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

 

 

 

 

 

公開05表

編制單位:山西省長子縣人民檢察院

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分    類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

   6,880,836.88

5,293,091.92

1,587,744.96

 

 

6,880,836.88

5,293,091.92

1,587,744.96

2040401

行政運行

5,293,091.92

5,293,091.92

0.00

2040401

 行政運行

5,293,091.92

5,293,091.92

0.00

2040402

一般行政管理事務

1,587,744.96

0.00

1,587,744.96

2040402

 一般行政管理事務

1,587,744.96

0.00

1,587,744.96

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

   

 

 

 

 
 
    

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

2018年一般公共預算財政撥款           “三公”經費支出決算表

編制單位:山西省長子縣人民檢察院

 

 

 

公開07表

 

 

 

金額單位:元

預算數

決算數

  合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

 公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

   小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

150,000.00

0.00

140,000.00

0.00

140,000.00

10,000.00

139,089.76

0.00

129,513.76

0.00

129,513.76

9,576.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2018年政府性基金預算財政撥款收入      支出決算表

編制單位:山西省長子縣人民檢察院

 

 

公開08表

 

 

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部門決算公開相關信息統計表

2018年部門決算公開相關信息統計表

編制單位:山西省長子縣人民檢察院

 

公開09表

 

        金額單位:元

一、政府采購情況

項目

行次

采購預算

采購金額

合計

1

 

 

貨物

2

 

 

工程

3

 

 

服務

4

 

 

 

二、機關運行經費

項目

 

統計數

(一)行政單位

5

1,132,845.15

(二)參照公務員法管理事業單位

6

0.00

三、國有資產占用情況

(一)車輛數合計(輛)

7

6

1.副部(。┘壖耙陨项I導用車

8

0

2.主要領導干部用車

9

0

3.機要通信用車

10

0

4.應急保障用車

11

0

5.執法執勤用車

12

6

6.特種專業技術用車

13

0

7.離退休干部用車

14

0

8.其他用車

15

0

(二)單價50萬元以上通用設備        (臺、套)

16

0

(三)單價100萬元以上專用設備       (臺、套)

17

0

注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1597.81萬元,總計1914.67萬元。與2017年相比,收入總計增加493.75萬元,總計增加826.59萬元,上升75.97%。主要原因是新建業務用房建設。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1597.81萬元,其中:財政撥款收入875.06萬元,占比54.77%;其他收入722.75萬元,占比45.23%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1914.67萬元,其中:基本支出632.36萬元,占比33.93%;項目支出1282.31萬元,占比66.97%,

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計875.06萬元、支總計688.08萬元。與2017年相比,財政撥款收入減少229萬元,總計減少400萬元,下降36.76%。主要原因是2018年上劃至省財政,項目經費主要來源于縣級財政撥款,歸入其他收入統計。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出688.08萬元,占本年支出合計的35.94%。與2017年相比,財政撥款支出減少400萬元,下降36.76%。主要原因是2018年上劃至省財政,項目經費主要來源于縣級財政撥款,歸入其他收入統計。其中,人員經費416.03萬元,占比60.46%,日常公用經費113.28萬元,占比16.46%,項目支出158.77萬元,占比23.08%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

2018年度,我院公共安全支出688.08萬元,完成預算的78.63%,用于工資福利支出、商品與服務支出、對個人和家庭的補助支出、資本性支出。較2017年決算減少400萬元,下降36.76%,主要原因2018年上劃至省財政,項目經費主要來源于縣級財政撥款,歸入其他收入統計。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款預算15萬元,比上年減少3.5萬元,下降18.92%。支出決算為13.91萬元,完成預算的92.73%,比上年增加1.71萬元,增長13.95%。其中:公務用車購置及運行費支出決算12.95萬元,占比93.10%,比上年增加1.56萬元,增長13.70%,原因是公務車輛老化,車況較差,維修保養費用增加;公務接待費支出決算0.96萬元,占比6.9%,比上年增加0.09萬元,增長10.34%,原因是上年結算延至本年年初。

2018年度,我院無因公出國(境)支出,公務用車保有量為26輛,含20輛移交車輛、國內公務接待共20次129人次。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出113.28萬元,比2017年增加20.09萬元,增長21.56%。主要原因是2018年在職人員公車補貼劃分至其他商品和服務支出。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛。其中,執法執勤用車6。

(四)預算績效情況說明

    

   (五)其他需要說明的事項

    

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入、非同級財政撥款收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

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